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來源:   作者:caizheng   發布時間:2019-04-08 09:53:45   點擊數: 打印本頁
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江西省鄱陽縣××局2013年部門預算草案編 制 說 明

江西省鄱陽縣城鄉規劃局2019年部門預算草案編 制 說 明

一、部門主要職責鄱陽縣城鄉規劃局主要職責是:。

(一)徹執行國家和省市關于城鄉規劃管理的政策和法律、法規;研究草擬全縣規劃和城鄉管理的規范性文件以及相關的發展戰略、中長期規劃、改革方案并指導實施。

(二)組織編制調整和修訂城鄉總體規劃、詳細規劃和歷史文化名城保護以及風景名勝區規劃,并按法律程序完成審批工作。組織實施已批準的城鄉總體規劃和詳細規劃和專業規劃,負責對城市配套的各項設施的設計審查。

(三)負責組織編制縣域鎮體系規劃,指導和審查縣總體規劃、詳細規劃,鎮村、新農村及重大建設工程規劃。負責城鄉規劃區內的大中型建設項目的可行研究,并組織規劃設計招標,方案評審。

(四)負責城鄉規劃區內建設用地、建設工程的規劃管理,對城鄉規劃區內各類建設項目(建筑、構筑物、市政管線等)審批和驗收并核發《建設項目選址意見書》、《建設用地規劃許可證》、《建設工程規劃驗收合格證》。

(五)負責對城鄉規劃區各項建設工程進行監督管理,查處違反城市規劃的占地、建設行為;并對城鄉規劃管理和各類訴訟案件進行應訴、答辯和行政復議。

(六)負責全縣的規劃設計、建筑設計、市政工程設計和勘察測繪行為的行政管理、資質審查和資格的動態管理工作;參與全縣范圍內江河流域規劃、區域規劃、土地利用總體規劃編制和社會經濟發展規劃、建設規劃、用地規劃的制定。

(七)負責城鄉規劃設計和全縣規劃區內大比例尺地形測繪工作和地形圖一圖多用的測繪及協調工作,審查城市勘測報告、成果、成圖,監督檢查勘測成果

資料的歸口管理工作。

(八)承辦縣委、縣政府交辦的其他事項。

二、部門基本情況

要求:說明部門預算編制單位具體構成、編制人數43、實有人數43人。。

江西省鄱陽縣城鄉規劃局共有預算單位1個。編制人數43人,其中:行政編制8人,全部補助事業編制9人,,自收自收事業編制26人;實有人數43人,其中:在職人數43人,包括行政人員8人,全部補助事業人員9人,自收自支事業人員26人。

三、部門預算收支情況說明

(一)預算收入情況

要求:說明部門收入預算總額和結構,較上年預算安排的增(減)變化。

2019年鄱陽縣城鄉規劃局收入預算總額為395.48萬元,較上年預算安排的增(減)變化。其中:財政撥款收入395.48萬元,占收入預算總額的100%;事業收入0萬元,占收入預算總額的0%;事業單位經營收入0萬元,占收入預算總額的0%;其他收入0萬元,占收入預算總額0。

(二)預算支出情況

要求:說明部門支出預算總額并按資金性質、功能分類和經濟分類分別說明支出的金額和結構,較上年預算安排的增(減)變化。

2019年鄱陽縣城鄉規劃局支出預算總額為395.48萬元,較上年預算安排的增(減)變化。其中:

按支出項目類別劃分:基本支出154.90萬元,占支出預算總額的39.16%,包括工資福利支出140.02萬元、商品和服務支出14.4萬元,對個人和家庭的補助0萬元;項目支出240.58萬元,占支出預算總額的60.84%,包括月獎6.34萬元、績效工資72.36萬元,醫療保險5.75萬元;養老保險28.20萬元,自收自支人員工資76.07.占支出預算總額的100%;。

按支出功能科目劃分:

按支出經濟分類劃分:工資福利支出140.02萬元,占支出預算總額的90.39%;商品和服務支出14.4萬元,占支出預算總額的9.29%;……(根據單位涉及到的支出經濟分類按類級科目逐項說明)。

(三)財政撥款支出情況

要求:說明部門財政撥款支出預算數,并按支出功能分類款級科目逐項列出財政撥款支出情況,較上年預算安排的增(減)變化。

2019年縣城鄉規劃局財政撥款支出預算395.48萬元,較上年預算安排的增(減)變化,具體支出情況是;經費撥款補助1395.48萬元,(其他支出功能類級科目也按以上格式說明)。

(四)政府性基金情況

要求:說明部門政府性基金支出總額,以及支出的結構和金額,較上年預算安排的增(減)變化。如無,則說明沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項說明

要求:按照財政部《地方預決算公開操作規程》明確的口徑計算,即指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設置購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用,較上年預算安排的增(減)變化。

2019年縣城鄉規劃局(單位)機關運行經費23萬元,較上年預算安排的增(減)沒有變化。

(六)政府采購情況

反映2019年部門所屬各單位政府采購總額2.1萬元,購買各種辦公用品服務。

(七) “三公”經費預算情況說明

要求:說明“三公”經費年初預算總額和結構,及各項增(減)變化原因。

2019年縣城鄉規劃局(單位)“三公”經費年初預算安排15萬元。其中:

1.因公出國(境)支出預算0萬元,比上年增加(減少)**萬元。主要原因是……。

2.公務接待費15萬元,比上年增加(減少) 0萬元。主要原因是……。

3.公務用車購置及運行維護費0萬元,比上年增加(減少)**萬元。主要原因是……。

(八)名詞解釋

對部門預算中涉及的支出功能分類科目(明細到項級),結合部門實際,參照《2019年政府收支分類科目》的規范說明進行解釋。

一般公共服務(類)財政事務(款)行政運行(項):指財政廳行政單位及參照公務員法管理的事業單位,用于保障機構正常運行,開展日常工作的基本支出。

規劃2019年部門預算公開表(市縣)_2019-04-03(1).xls

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